Nombre del informe | Número del informe (Nro./Año) |
Entidad que efectuó la auditoria | Unidad auditada (si corresponde) | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa)-(dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de Publicación del Informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al documento de respuesta (si corresponde) |
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INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | S/N AÑO 2010 | MINVU | - Departamento de Finanzas - Sección Contabilidad. |
AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | Diciembre 2009 | 20-01-2010 | 05-02-2010 | ver enlace | Febrero 2010 | ver enlace |
INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N°19, DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE SISTEMAS REALIZADA EN EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | N°19 | Contraloría General de la República | - Departamento Finanzas - Unidad de Informática |
La auditoría tuvo por finalidad realizar un catastro de los sistemas de información paralelos que utiliza el servicio para alimentar su sistema de información para la gestión financiera del Estado, y evaluar los controles de seguridad de la información en el ámbito de la confidencialidad y disponibilidad. | 01/01/2010 - 31/05/2010 | 28-04-2010 | 31-05-2010 | ver enlace | 01/07/2010 | N/A |
Informe Final de observaciones N°47, de 2010, sobre Auditoría a Obras Ejecutadas por el PMS. | N°47/2010 | Contraloría General de la República | División Técnica | Auditoría a Obras Ejecutadas por el PMS | 2009/2010 | 01/07/2010 | 15/10/2010 | ver enlace | 25/10/2010 | N/A |
Informe Final N° 56, de 2010, sobre Controles Aplicados a los ingresos en el Parque Metropolitano de Santiago | N°56 | Contraloría General de la Republica | Departamento de Finanzas. Sección Tesorería. |
Controles aplicados a los Ingresos del PMS | 2009 |
02/08/2010 |
30/09/2010 |
ver enlace | 28/12/2010 |
N/A |